通知公告:
您现在的位置:阳东区人民医院 >> 新闻动态 >> 医院动态

2022年阳江市阳东区人民医院部门预算6

-- 2022年阳江市阳东区人民医院部门预算6
文章来源: 发布时间:2022年02月21日 点击数: 字号:

2022 年

阳江市阳东区人民医院部门预算

目 录

第一部分  阳江市阳东区人民医院 概况

一、 主要职责

二、 部门机构设置

三、 部门预算构成

第二部分  2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分  2022 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市阳东区人民医院概况

一、 主要职责

阳江市阳东区人民医院位于广东省粤西边远山区阳江 市阳东区东城镇始兴中路,医院成立于 1991 年, 主要职责 是救死扶伤、治病防病、为人民群众健康服务。是一间集医 疗、科研教学、预防、保健于一体的二级甲等综合性公立医 院,是全国综合医院中医药工作示范单位、全国院务公开示 范单位、广东省普通高等医学院校教学医院、广东省首批县 级公立医院综合改革试点单位、阳江市平价医院。

二、 部门机构设置

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单 独编制本部门决算。

(一)部门机构设置、职能

我院内设 13 个行政职能科室、 18 个临床科室、 5 个医 技科室, 分别是

(1) 行政职能科室                                    1、行政办公室。负责医院文件的起草和督办,上传下达, 配合医院班子成员完成所分管工作,协调医院各科室行政管 理。                                                 2、采购办公室。负责医院医疗设备、药械、办公用品、建 筑及机电材料等相关采购工作。

3、财务科。负责医院的财务管理,财务预算,风险防范, 会计核算,物价管理, 固定资产管理, 绩效分配及组织收入 等工作。

4、人事科。负责医院人事岗位设置和管理, 员工考核、计 划生育、社保及住房公积金的管理,医院文化论坛及医院交 办的其他工作。

5、医务科。负责对医院医、技、药科室的医疗管理和监控, 包括医疗纠纷,医、技、药人员技术考核和管理工作。

6、护理部。负责医院护理行政和业务管理,包括护理质量 管理、护理人员培训、护理考核, 进修和实习护士、职业陪 护人员等管理,协管医院被服中心、清洁工。

7、感染办公室。负责院内感染防控、疾病控制管理和传染 病管理。

8、质控科教科。负责医院医疗质量和病案质量监控、科研、 教学、医学继续教育管理、进修和实习生管理。

9、医保科。负责病人医保管理工作,监督医院各科室严格 依法执行医保政策,对每位参保住院病人住院期间进行全程 跟进服务。

10、信息科。负责医院信息化建设和维护,信息资源管理, 医院通讯及音像设备管理。

11、总务科。负责医院污水处理、环境卫生、物资仓库、被 服中心、司机组、保安、清洁工、花工等具体管理工作和医

院饭堂管理。

12、设备科。负责医院医疗器械采购, 所有设备保养和维护 管理,医院电气工程管理(包括电工管理)。

13、综合办公室。负责医院基建、日常办公用品及水电耗材 采购、司机管理等工作。

(2)临床科室

1、急诊科:负责危急病人的院前抢救、院内抢救、门诊输 液管理等工作;

2、门诊部: 负责各专科病人门诊治疗工作;

3、心内科:负责心血管病、内分泌内科病日常临床治疗工 作;

4、呼吸感染内科:负责传染病、呼吸内科病日常临床治疗 工作;

5、消化内科:负责消化内镜检查及消化日常临床治疗工作;

6、儿科:负责小儿疾病临床治疗工作;

7、中医科:负责中医、肿瘤疾病及血液透析等日常临床治 疗工作;

8、康复医学科: 负责中医针灸、推拿等日常临床治疗工作;

9、重症医学科:负责重症病人的救治工作;

10、普外泌尿科::负责普外科、泌尿外科等疾病日常临床 治疗工作;

11、骨科:负责骨外科疾病日常工作;

12、骨二科:负责骨外科、显微外科等疾病日常工作;

13、脑科中心:负责神经内科及神经外科等疾病日常工作;

14、妇产科: 负责妇科及产科日常临床治疗、爱婴医院管理 等工作;

15、眼耳鼻喉科:负责眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治疗工 作;

16、口腔科:负责口腔科疾病日常治疗工作;

17、预防保健科: 负责预防保健、体检、传染病管理工作;

18、麻醉科;负责手术病人的麻醉管理工作:

(3)医技科室

1、检验科: 负责化验工作、血库管理工作;

2、放射科: 负责放射诊断工作:

3、仪检科: 负责 B 超、心电图等诊断;

4、病理科: 负责病理诊断工作;

5、药剂科: 负责药剂采购及调配工作

(二) 2021 年人员构成

医院编制人数为 250 人, 总人数为 973 人:在职在编人员 183 人(含财政差额拨款人员 39 人) ,其他聘用人员 790 人, 退休 37 人。

三、 部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算

第二部分

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

阳江市阳东区人民医院年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位:万元

收        入支        出
项    目预算项    目预算
一、预算拨款281.18一、一般公共服务支出0.00
二、财政专户拨款0.00二、外交支出0.00
三、其他资金0.00三、国防支出0.00
  四、公共安全支出0.00
  五、教育支出0.00
  六、科学技术支出0.00
  七、文化旅游体育与传媒支出0.00
  八、社会保障和就业支出55.88
  九、卫生健康支出225.30
  十、节能环保支出0.00
  十一、城乡社区支出0.00

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 1

收支总体情况表

单位:万元

收        入支        出
项    目预算项    目预算
  十二、农林水支出0.00
  十三、交通运输支出0.00
  十四、资源勘探工业信息等支出0.00
  十五、商业服务业等支出0.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地区支出0.00
  十八、自然资源海洋气象等支出0.00
  十九、住房保障支出0.00
  二十、 粮油物资储备支出0.00
  二十一、国有资本经营预算支出0.00
  二十二、灾害防治及应急管理支出0.00
  二十三、其他支出0.00
本年收入合计281.18本年支出合计281.18

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 1

收支总体情况表

单位:万元

收        入支        出
项    目预算项    目预算
四、上级补助收入0.00二十四、对附属单位补助支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00二十五、上缴上级支出0.00
六、用事业基金弥补收支差额0.00二十六、结转下年0.00
收入总计281.18支出总计281.18

注:  财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 2

收入总体情况表

单位:万元

功能分类科目                                                                                                          合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入                                                     上级补助 收入附属单                                                    位上缴                                                    收入用事业                                                    基金弥                                                    补收支                                                    差额
                                                     科目编码                                                     科目名称一般公共 预算政府性基 金预算国有资本 经营预算                                                     教育收费其他专                                                    户收入                                                    拨款                                                     事业收入                                                     经营收入                                                     其他收入



 合计281.18281.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支 出55.8855.880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老 支出55.2455.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出36.2436.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业 金缴费支出19.0019.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20808抚恤0.630.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080801死亡抚恤0.630.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出225.30225.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21002公立医院199.98199.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100201综合医院199.98199.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 2

收入总体情况表

单位:万元

功能分类科目                                                                                                          合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入                                                     上级补助 收入附属单                                                    位上缴                                                    收入用事业                                                    基金弥                                                    补收支                                                    差额
                                                     科目编码                                                     科目名称一般公共 预算政府性基 金预算国有资本 经营预算                                                     教育收费其他专                                                    户收入                                                    拨款                                                     事业收入                                                     经营收入                                                     其他收入



21011行政事业单位医疗25.3325.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗20.3220.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助4.604.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单 位医疗支出0.400.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

注:  根据部门实际预算编制情况编列

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 3

支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目                                                     合计                                                     基本支出                                                     项目支出事业单位经营支 出对附属单位补助 支出                                                     上缴上级支出                                                     结转下年
科目编码科目名称
 合计281.18281.180.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出55.8855.880.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出55.2455.240.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴 费支出36.2436.240.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业金缴费支出19.0019.000.000.000.000.000.00
20808抚恤0.630.630.000.000.000.000.00
2080801死亡抚恤0.630.630.000.000.000.000.00
210卫生健康支出225.30225.300.000.000.000.000.00
21002公立医院199.98199.980.000.000.000.000.00
2100201综合医院199.98199.980.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗25.3325.330.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗20.3220.320.000.000.000.000.00

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 3

支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目                                                     合计                                                     基本支出                                                     项目支出事业单位经营支 出对附属单位补助 支出                                                     上缴上级支出                                                     结转下年
科目编码科目名称
2101103公务员医疗补助4.604.600.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出0.400.400.000.000.000.000.00

注:  根据部门实际预算编制情况编列

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收        入支        出
项    目预算项    目预算
一、一般公共预算281.18一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算0.00二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算0.00三、国防支出0.00
  四、公共安全支出0.00
  五、教育支出0.00
  六、科学技术支出0.00
  七、文化旅游体育与传媒支出0.00
  八、社会保障和就业支出55.88
  九、卫生健康支出225.30
  十、节能环保支出0.00
  十一、城乡社区支出0.00
  十二、农林水支出0.00
  十三、交通运输支出0.00

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收        入支        出
项    目预算项    目预算
  十四、资源勘探工业信息等支出0.00
  十五、商业服务业等支出0.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地区支出0.00
  十八、自然资源海洋气象等支出0.00
  十九、住房保障支出0.00
  二十、粮油物资储备支出0.00
  二十一、国有资本经营预算支出0.00
  二十二、灾害防治及应急管理支出0.00
  二十三、其他支出0.00
本年收入合计281.18本年支出合计281.18
  二十四、结转下年0.00
收入总计281.18支出总计281.18

注:  表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 5

单位:万元

                                                     功能科目名称一般公共预算支出
小计其中:基本支出项目支出
合    计281.18281.180.00
208 社会保障和就业支出55.8855.880.00
20805 行政事业单位养老支出55.2455.240.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.2436.240.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.0019.000.00
20808 抚恤0.630.630.00
2080801 死亡抚恤0.630.630.00
210 卫生健康支出225.30225.300.00
21002 公立医院199.98199.980.00
2100201 综合医院199.98199.980.00
21011 行政事业单位医疗25.3325.330.00
2101102 事业单位医疗20.3220.320.00
2101103 公务员医疗补助4.604.600.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出0.400.400.00

注:  根据部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 6

单位:万元

部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算
 合    计281.18
[301]工资福利支出[505]对事业单位经常性补助280.55
[30101]基本工资[50501]工资福利支出183.89
[30102]津贴补贴[50501]工资福利支出16.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费[50501]工资福利支出36.24
[30109]职业年金缴费[50501]工资福利支出19.00
[30110]职工基本医疗保险缴费[50501]工资福利支出20.32
[30111]公务员医疗补助缴费[50501]工资福利支出4.60
[30112]其他社会保障缴费[50501]工资福利支出0.40
[302]商品和服务支出[502]机关商品和服务支出0.00
[30201]办公费[50201]办公经费0.00
[30202]印刷费[50201]办公经费0.00
[30204]手续费[50201]办公经费0.00
[30205]水费[50201]办公经费0.00

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 6

单位:万元

部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算
[30206]电费[50201]办公经费0.00
[30207]邮电费[50201]办公经费0.00
[30209]物业管理费[50201]办公经费0.00
[30211]差旅费[50201]办公经费0.00
[30212]因公出国(境)费用[50207]因公出国(境)费用0.00
[30212]因公出国(境)费用[50207]因公出国(境)费用0.00
[30213]维修(护)费[50209]维修(护)费0.00
[30215]会议费[50202]会议费0.00
[30216]培训费[50203]培训费0.00
[30217]公务接待费[50206]公务接待费0.00
[30226]劳务费[50205]委托业务费0.00
[30227]委托业务费[50205]委托业务费0.00
[30228]工会经费[50201]办公经费0.00
[30229]福利费[50201]办公经费0.00

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 6

单位:万元

部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算
[30231]公务用车运行维护费[50208]公务用车运行维护费0.00
[30239]其他交通费用[50201]办公经费0.00
[30299]其他商品和服务支出[50299]其他商品和服务支出0.00
[303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助0.63
[30301]离休费[50905]离退休费0.00
[30302]退休费[50905]离退休费0.00
[30304]抚恤金[50901]社会福利和救助0.63
[30399]其他对个人和家庭的补助[50999]其他对个人和家庭的补助0.00
[310]资本性支出[503]机关资本性支出(一)0.00
[31002]办公设备购置[50306]设备购置0.00
[31007]信息网络及软件购置更新[50306]设备购置0.00
[31013]公务用车购置[50303]公务用车购置0.00
[31022]无形资产购置[50399]其他资本性支出0.00
[31099]其他资本性支出[50399]其他资本性支出0.00

注:  根据部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 7

单位:万元

项        目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
行政经费0.000.000.000.00
“三公”经费0.000.000.000.00
其中:(一)因公出国(境)支出0.000.000.000.00
(二)公务用车购置及运行维护支出0.000.000.000.00
1.公务用车购置0.000.000.000.00
2.公务用车运行维护费0.000.000.000.00
(三)公务接待费支出0.000.000.000.00

注:  本表本年度无发生额

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目政府性基金预算支出
科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出
 合    计0.000.000.00
229其他支出0.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出0.000.000.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出0.000.000.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出0.000.000.00

注:  本表本年无发生额

单位名称:  阳江市阳东区人民医院

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目国有资本经营预算支出
科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出
 合    计0.000.000.00
223国有资本经营预算支出0.000.000.00
22301解决历史遗留问题及改革成本支出0.000.000.00
2230101厂办大集体改革支出0.000.000.00

注:  本表本年度无发生额

第三部分  2022年部门预算情况说明 一、 部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 281.18 万元,比上年 276.23 万元 增加 4.95 万元, 增长 1.79%,主要原因是一般公共预算调升事 业单位基本养老保险费;支出预算 281.18 万元, 比上年 276.23 万元增加 4.95 万元, 增长 1.79%,主要原因是一般公共预算调 升事业单位基本养老保险费。

二、  “三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元, 比上年增 加 0 万元, 增长 0%,主要原因是 2022 年度财政对本单位暂无 该项预算安排 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元, 增长 0%,主要原因是 2022 年度财政对本单位暂无该 项预算安排 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上 年增加0 万元。) 比上年增加0 万元, 增长 0%,主要原因是 2022 年度财政对本单位暂无该项预算安排;公务接待费 0 万元, 比 上年增加 0 万元, 增长 0%,主要原因是 2022 年度财政对本单 位暂无该项预算安排。

三、 机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费) 指用于维持行政(参公) 单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修

(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。 2022 年, 本部门机关运行经费安排 0 万元, 比上年增加0 万 元, 增长 0%,主要原因是 2022 年度财政对本单位暂无该项预 算安排。

四、 政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元, 其中: 货物类采购预算

0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 21834.57 万 元,分布构成情况为:房屋 29023.63 平方米,车辆 8 辆,单价 在 100 万元以上的设备 23 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元, 主要是 2022 年财政对本单位暂无该项预算安排 等。

六、 重点项目预算绩效目标情况

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目预算数绩效目标
0.00

注:  本年度本部门无重点项目预算绩效目标情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资 金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费) :指用于维持行政(参 公) 单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公) 单位、事业单 位用于因公出国(境) 、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中: 因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接 待)费用。

就医指南
门诊就诊流程出入院流程楼层分布