2021年阳江市阳东区人民医院部门决算
2021 年阳江市阳东区人民医院 部门决算
目 录
第一部分:阳江市阳东区人民医 概况
一、 部门 主要职责
二、 部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:2021 年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:2021 年部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:阳江市阳东区人民医院概况 一、 部门 主要职责
阳江市阳东区人民医院位于广东省粤西边远山区阳江市阳 东区东城镇始兴中路,医院成立于 1991 年,主要职责是救死扶 伤、治病防病、为人民群众健康服务。是一间集医疗、科研教学、 预防、保健于一体的二级甲等综合性公立医院, 是全国综合医院 中医药工作示范单位、全国院务公开示范单位、广东省普通高等 医学院校教学医院、广东省首批县级公立医院综合改革试点单 位、阳江市平价医院。
二、 部门 机构设置
本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。 部门机构设置、 职能
我院内设 13 个行政职能科室、 18 个临床科室、 5 个医技科 室,分别是
(1) 行政职能科室
1、行政办公室。负责医院文件的起草和督办,上传下达,配合 医院班子成员完成所分管工作,协调医院各科室行政管理。
2、采购办公室。负责医院医疗设备、药械、办公用品、建筑及 机电材料等相关采购工作。
3、财务科。负责医院的财务管理,财务预算,风险防范,会计 核算,物价管理, 固定资产管理, 绩效分配及组织收入等工作。
4、人事科。负责医院人事岗位设置和管理,员工考核、计划生
育、社保及住房公积金的管理, 医院文化论坛及医院交办的其他 工作。
5、医务科。负责对医院医、技、药科室的医疗管理和监控, 包 括医疗纠纷,医、技、药人员技术考核和管理工作。
6、护理部。负责医院护理行政和业务管理,包括护理质量管理、 护理人员培训、护理考核,进修和实习护士、职业陪护人员等管 理,协管医院被服中心、清洁工。
7、感染办公室。负责院内感染防控、疾病控制管理和传染病管 理。
8、质控科教科。负责医院医疗质量和病案质量监控、科研、教 学、医学继续教育管理、进修和实习生管理。
9、医保科。负责病人医保管理工作,监督医院各科室严格依法 执行医保政策,对每位参保住院病人住院期间进行全程跟进服 务。
10、信息科。负责医院信息化建设和维护,信息资源管理,医院 通讯及音像设备管理。
11、总务科。负责医院污水处理、环境卫生、物资仓库、被服中 心、司机组、保安、清洁工、花工等具体管理工作和医院饭堂管 理。
12、设备科。负责医院医疗器械采购, 所有设备保养和维护管理, 医院电气工程管理(包括电工管理)。
13、综合办公室。负责医院基建、日常办公用品及水电耗材采购、
司机管理等工作。
(2)临床科室
1、急诊科:负责危急病人的院前抢救、院内抢救、门诊输液管 理等工作;
2、门诊部: 负责各专科病人门诊治疗工作;
3、心内科: 负责心血管病、内分泌内科病日常临床治疗工作;
4、呼吸感染内科: 负责传染病、呼吸内科病日常临床治疗工作;
5、消化内科:负责消化内镜检查及消化日常临床治疗工作;
6、儿科:负责小儿疾病临床治疗工作;
7、中医科:负责中医、肿瘤疾病及血液透析等日常临床治疗工 作;
8、康复医学科:负责中医针灸、推拿等日常临床治疗工作;
9、重症医学科:负责重症病人的救治工作;
10、普外泌尿科::负责普外科、泌尿外科等疾病日常临床治疗 工作;
11、骨科:负责骨外科疾病日常工作;
12、骨二科:负责骨外科、显微外科等疾病日常工作;
13、脑科中心:负责神经内科及神经外科等疾病日常工作;
14、妇产科: 负责妇科及产科日常临床治疗、爱婴医院管理等工 作;
15、眼耳鼻喉科: 负责眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治疗工作;
16、口腔科:负责口腔科疾病日常治疗工作;
17、预防保健科: 负责预防保健、体检、传染病管理工作;
18、麻醉科;负责手术病人的麻醉管理工作:
(3)医技科室
1、检验科: 负责化验工作、血库管理工作;
2、放射科: 负责放射诊断工作:
3、仪检科: 负责 B 超、心电图等诊断;
4、病理科: 负责病理诊断工作;
5、药剂科: 负责药剂采购及调配工作
(二) 2021 年人员构成
医院编制人数为 250 人, 总人数为 973 人:在职在编人员 183 人 (含财政差额拨款人员 39 人) ,其他聘用人员 790 人,退休 37 人。
三、 部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本 部门决算,部门预算为本级预算
第二部分:阳江市阳东区人民医院 2021年部门决算表
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 1
收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1035.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收 入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 963.60 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 24843.31 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 806.85 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 48.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 27313.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 1
收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支 出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 1
收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 27649.37 | 本年支出合计 | 57 | 27365.10 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 8.46 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 275.80 |
总计 | 30 | 27649.37 | 总计 | 60 | 27649.37 |
注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 2
收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室) 及 相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事 务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事 务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 2
收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 2
收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 2
收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 2
收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 | |
207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传 媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传 媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支 出 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养 老支出 | 47.99 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 2
收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27597.90 | 986.97 | 960.76 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 |
21002 | 公立医院 | 27038.84 | 427.91 | 960.76 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 |
2100201 | 综合医院 | 25304.95 | 214.91 | 110.76 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 135.96 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1733.89 | 213.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.89 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生 机构支出 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 2
收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 | |
21004 | 公共卫生 | 515.07 | 515.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 503.83 | 503.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 2
收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 | |
2110199 | 其他环境保护管理 事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与 保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 2
收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 27649.37 | 1035.60 | 963.60 | 24843.31 | 0.00 | 0.00 | 806.85 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 3
支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27365.10 | 25371.37 | 1993.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及 相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 3
支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27365.10 | 25371.37 | 1993.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040403 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 3
支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27365.10 | 25371.37 | 1993.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件执行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 3
支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27365.10 | 25371.37 | 1993.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 3
支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27365.10 | 25371.37 | 1993.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 3
支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27365.10 | 25371.37 | 1993.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支 出 | 47.99 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 3
支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27365.10 | 25371.37 | 1993.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 27313.64 | 25322.74 | 1990.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 27030.38 | 25296.49 | 1733.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 25296.49 | 25296.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1733.89 | 0.00 | 1733.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 17.74 | 0.00 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机 构支出 | 17.74 | 0.00 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 239.26 | 0.00 | 239.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 228.02 | 0.00 | 228.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应 急处理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 3
支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27365.10 | 25371.37 | 1993.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保 护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 3
支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27365.10 | 25371.37 | 1993.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业 监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度各项支出情况。
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 4
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1035.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政 拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、 卫生健康支出 | 41 | 711.17 | 711.17 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 4
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 4
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1035.60 | 本年支出合计 | 59 | 759.80 | 759.80 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 275.80 | 275.80 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1035.60 | 总计 | 64 | 1035.60 | 1035.60 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 759.80 | 289.79 | 470.01 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 759.80 | 289.79 | 470.01 | |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件执行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 759.80 | 289.79 | 470.01 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 759.80 | 289.79 | 470.01 | |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 759.80 | 289.79 | 470.01 | |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.63 | 48.63 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.99 | 47.99 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支同 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 759.80 | 289.79 | 470.01 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 711.17 | 241.16 | 470.01 |
21002 | 公立医院 | 427.91 | 214.91 | 213.00 |
2100201 | 综合医院 | 214.91 | 214.91 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 213.00 | 0.00 | 213.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 17.74 | 0.00 | 17.74 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.74 | 0.00 | 17.74 |
21004 | 公共卫生 | 239.26 | 0.00 | 239.26 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 228.02 | 0.00 | 228.02 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 759.80 | 289.79 | 470.01 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.59 | 21.59 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 759.80 | 289.79 | 470.01 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门 :阳江市阳区人民医院
表 6
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 289.15 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 183.89 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.93 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.25 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境) 费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门 :阳江市阳区人民医院
表 6
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役) 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门 :阳江市阳区人民医院
表 6
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门 :阳江市阳区人民医院
表 6
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 289.79 | 公用经费合计 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 7
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 8
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶 持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排 的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排 的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 8
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业 务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 9
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门 :阳江市阳东区人民医院
表 9
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
第三部分:阳江市阳东区人民医院 2021 年部门决算情况 说明
一、 2021 年度收入支出决算总体情况说明
(一) 年度收入总体情况
阳江市阳东区人民医院 2021 年度总收入 27649.37 万元,其 中本年收入 24843.31 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入 1035.60 万元, 比上年决算数 2424.64 万元减少 1389.04 万元, 下降 57.29%。主要变动情况: 是上年财政拨款内科住院综合大楼工程基本建设及大楼配套设 施设备购置,本年度主要拨付公立医院改革补助资金及基本公共 卫生服务经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数减少 4000 万元, 下降 100%。主要变动情况: 是上年财政拨款内科住 院综合大楼工程基本建设。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 与上年决算数持 平。
4.上级补助收入 963.60 万元, 比上年决算数 1126.26 减少 162.66 万元,下降 14.44%。主要变动情况:是在卫健局拨来各 种专项款, 如公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助中央 直达资金、中央财政补助重大传染病防控经费、疫情防控一次性 综合省财政补助、县镇级医联体建设补助资金、基本公共卫生指 导经费等。
5.事业收入 24843.31 万元,比上年决算数 21441.62 万元增 加 3401.69 万元, 增长 15.86%。主要变动情况:是正常医疗服 务量收入。
6.经营收入 0 万元,与上年决算数持平 7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。
8.其他收入 806.85 万元, 比上年决算 262.67 万元增加 544.18 万元, 增长 207.17%。主要变动情况:是去年增加财政存 量资金拨付用于内科住院大楼配套设备款及购置电梯专款。
(二) 年度支出总体情况
阳江市阳东区人民医院 2021 年度总支出 27649.37 万元,其 中本年支出 27365.10 万元。具体情况如下:
1.基本支出 25371.37 万元,比上年决算数 22895.90 万元增 加 2475.47 万元, 增长 10.81%,主要变动情况: 是新型冠状病 毒肺炎疫情影响医疗服务架构改变,医疗业务成本增加。
2.项目支出 1993.74 万元, 比上年决算 6649.53 万元减少 4655.79 万元, 下降 70.02%,主要变动情况:上年财政拨款为内 科住院综合大楼工程基本建设及大楼配套设施设备购置,本年度 主要是公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助、公立医院 改革补助资金及基本公共卫生服务经费。
3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。
二、 2021 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2021 年度财政拨款收入说明
阳 江 市 阳 东 区 人 民 医 院 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 1035.60 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1035.60 万元, 比上年决算数减少 1389.04 万元, 下降 57.30%;主要变动情况: 是去年财政拨款内科住院综合大楼工程基本建设及大楼配套设 施设备购置,本年主要拨款公立医院改革资金、突发公共卫生事 件应急处理资金、基本公共卫生服务经费等 ;政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数减少4000 万元, 下降 100%; 主要变动情况:是去年财政拨款内科住院综合大楼工程基本建 设,本年度没有该项预算;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万
元,比上年决算数增加0 万元, 与上年决算持平。
(二) 2021 年度财政拨款支出说明
阳江市阳东区 年度财政拨款支出合计 759.80 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 759.80 万元,比年初预算数 176.20 万元增加483.6 万元, 增长 175.09%;主要变动情况:是本年财 政拨款增加项目拨款为公立医院改革资金、突发公共卫生事件应 急处理资金、基本公共卫生服务经费等 ;政府性基金预算财政 拨款支出 0 万元, 比年初预算数减少 4000 万元,下降 100%;主 要变动情况:是去年财政拨款内科住院综合大楼工程基本建设, 本年度没有该项预算 ;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,
比年初预算数增加 0 万元, 与年初预算数持平。
三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市阳东区人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 0 万元, 完成预算0 万元的 0%。其中: 因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务用车购置及 运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% (其中: 公务 用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0% ;公务用车 运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ) ;公务接待 费支出决算为 0 万元,完成预算0 万元的0%。
2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:
2021 年度财政对本单位暂无该项决算安排。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)
费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出 0 万元, 占 0% 。具体情况如下:
1.因公出国(境) 费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国(境) 团组 0 个、累计 0 人次。2021 年度财政对本单位暂无该 项决算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中: 公务用车 购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护
支出 0 万元,公务用车保有量为8 辆,主要用于院前抢救及医疗 救治用, 2021 年度财政对本单位暂无该项决算安排。
3.公务接待费支出 0 万元,主要用于 2021 年度财政对本单 位暂无该项决算安排。 ,共接待国外、境外来访团组 0 个, 来访 外宾 0 人次;发生国内接待 0 次, 接待人数共0 人。2021 年度财 政对本单位暂无该项决算安排。
四、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元, 比增加 0 万元, 增长 0%。 主要增减变动情况是: 我单位是非参公事业单位,不 在机关运行经费统计范围内。
(二) 政府采购支出情况说明
2021 年本部门政府采购支出总额 2390.34 万元,其中:政 府采购货物支出 1554.92 万元、政府采购工程支出 503.43 万元、 政府采购服务支出 331.99 万元。授予中小企业合同金额 2390.34 万元, 占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同 金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 0%。
(三) 国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 8 辆,其中, 岗
位保障用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 3 台(套), 单价 100 万元以上专用设备
20 台(套)。
(四) 预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单 位对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 其中一级项 目0个,二级项目1个, 共涉及资金213万元,占一般公共预算项 目支出总额的45.32%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效 自评, 共涉及资金0万元, 占政府性基金预算项目支出总额的0%。 主要项目绩效自评情况: 医院全面落实党委领导下的院长负责 制,始终坚持党建引领, 围绕党建抓发展,抓好党建促发展, 把 党的建设贯穿医院发展建设的各个环节。提升医院综合服务能 力,主要加强人才梯队建设、建设品牌专、引进先进设备、完善 基础设施建设。
绩效自评结果。我单位今年开展了“公立医院综合改革补助”项 目绩效自评。
公立医院综合改革补助项目绩效自评综述:全年预算数为 213 万元, 执行数为 213 万元, 完成预算的 100%。部门整体支出 绩效目标完成情况与效益主要是: 该预算项目资金我院按专款专 用管理办法用于用于提升医院能力建设为主,严格按照预算绩效 管理有关规定, 对照绩效目标, 对预算执行过程以及资金使用和
管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策 要求, 有效防止了超预算;认真学习了财经法规, 严格执行了财 经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求。 项目自评等级优。发现的问题及原因主要是:一是医院运营压力 仍存。随着新冠疫情常态化, 医院业务发展受到影响, 医院收入 减少, 人力资源支出占比增多, 医务人员的工作量增多, 但薪酬 待遇有所下降。同时, 区级财政支付项目回款慢, 如核酸检测费 用等, 导致医院运营压力大。二是人才建设有待加强。医院仅有 人事编制 250 个, 且医院高级职称的编制数已使用完毕, 严重影 响高技术人才的引进。同时, 医院人才梯队不完善,学科带头人 较少, 对医院综合服务能力提升有影响。三是信息化建设相对滞 后。现有的信息化不能满足医院发展需求,电子病历档次低, 重 要数据不能自动生成, 很多统计数据仍然人工统计。下一步改进 措施主要是按照国家、省、市卫健委绩效考核工作部署和安排, 制定方案、积极动员、精心组织、明确责任、狠抓落 实。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境) 费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工 作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购 置费(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。(3) 公务接待费,指单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。