通知公告:
您现在的位置:阳东区人民医院 >> 新闻动态 >> 医院动态

2024年阳江市阳东区人民医院部门预算

-- 2024年阳江市阳东区人民医院部门预算
文章来源: 发布时间:2024年02月28日 点击数: 字号:

2024年

阳江市阳东区人民医院部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区人民医院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 七、 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市阳东区人民医院概况

一、主要职责

阳江市阳东区人民医院位于广东省粤西边远山区阳江市阳东 区东城镇始兴中路,医院成立于1991年,主要职责是救死扶伤、 治病防病、为人民群众健康服务。是一间集医疗、科研教学、预 防、保健于一体的二级甲等综合性公立医院,是全国综合医院中 医药工作示范单位、全国院务公开示范单位、广东省普通高等医 学院校教学医院、广东省首批县级公立医院综合改革试点单位、

阳江市平价医院。

二、部门机构设置

部门机构设置、职能。

我院内设13个行政职能科室、18个临床科室、5个医技科室,

分别是:

(1)行政职能科室

1、行政办公室。负责医院文件的起草和督办,上传下达,配

合医院班子成员完成所分管工作,协调医院各科室行政管理。

2、采购办公室。负责医院医疗设备、药械、办公用品、建筑

及机电材料等相关采购工作。

3、财务科。负责医院的财务管理,财务预算,风险防范,会 计核算,物价管理, 固定资产管理,绩效分配及组织收入等工

作。

4、人事科。负责医院人事岗位设置和管理,员工考核、计划

生育、社保及住房公积金的管理,医院文化论坛及医院交办的其

他工作。

5、医务科。负责对医院医、技、药科室的医疗管理和监控,

包括医疗纠纷,医、技、药人员技术考核和管理工作。

6、护理部。负责医院护理行政和业务管理,包括护理质量管 理、护理人员培训、护理考核,进修和实习护士、职业陪护人员

等管理,协管医院被服中心、清洁工。

7、感染办公室。负责院内感染防控、疾病控制管理和传染病

管理。

8、质控科教科。负责医院医疗质量和病案质量监控、科研、

教学、医学继续教育管理、进修和实习生管理。

9、医保科。负责病人医保管理工作,监督医院各科室严格依 法执行医保政策,对每位参保住院病人住院期间进行全程跟进服

务。

10、信息科。负责医院信息化建设和维护,信息资源管理,

医院通讯及音像设备管理。

11、总务科。负责医院污水处理、环境卫生、物资仓库、被 服中心、司机组、保安、清洁工、花工等具体管理工作和医院饭

堂管理。

12、设备科。负责医院医疗器械采购,所有设备保养和维护

管理,医院电气工程管理(包括电工管理)。

13、综合办公室。负责医院基建、日常办公用品及水电耗材

采购、司机管理等工作。

(2)临床科室

1、急诊科:负责危急病人的院前抢救、院内抢救、门诊输液

管理等工作。

2、门诊部:负责各专科病人门诊治疗工作。

3、心内科:负责心血管病、内分泌内科病日常临床治疗工

作。

4、呼吸感染内科:负责传染病、呼吸内科病日常临床治疗工

作。

5、消化内科:负责消化内镜检查及消化日常临床治疗工作。

6、儿科:负责小儿疾病临床治疗工作。

7、中医科:负责中医、肿瘤疾病及血液透析等日常临床治疗

工作。

8、康复医学科:负责中医针灸、推拿等日常临床治疗工作。

9、重症医学科:负责重症病人的救治工作。

10、普外泌尿科::负责普外科、泌尿外科等疾病日常临床治

疗工作。

11、骨科:负责骨外科疾病日常工作。

12、骨二科:负责骨外科、显微外科等疾病日常工作。

13、脑科中心:负责神经内科及神经外科等疾病日常工作。

14、妇产科:负责妇科及产科日常临床治疗、爱婴医院管理

等工作。

15、眼耳鼻喉科:负责眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治疗工

作。

16、口腔科:负责口腔科疾病日常治疗工作。

17、预防保健科:负责预防保健、体检、传染病管理工作。

18、麻醉科;负责手术病人的麻醉管理工作。

(3)医技科室

1、检验科:负责化验工作、血库管理工作。

2、放射科:负责放射诊断工作。

3、仪检科:负责B超、心电图等诊断。

4、病理科:负责病理诊断工作。

5、药剂科:负责药剂采购及调配工作。

(二)2023年人员构成

医院编制人数为250人,总人数为1030人:在职在编人员191 人(含财政差额拨款人员39人) ,其他聘用人员839人,退休47

人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

收支总体情况表

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表1

单位:万元

收入支出
项目预算项目预算
一、预算拨款807.70一、一般公共服务支出0.00
二、财政专户拨款0.00二、外交支出0.00
三、其他资金0.00三、国防支出0.00
  四、公共安全支出0.00
  五、教育支出0.00
  六、科学技术支出0.00
  七、文化旅游体育与传媒支出0.00
  八、社会保障和就业支出175.55
  九、卫生健康支出606.84
  十、节能环保支出0.00
  十一、城乡社区支出0.00
  十二、农林水支出0.00
  十三、交通运输支出0.00
  十四、资源勘探工业信息等支出0.00
  十五、商业服务业等支出0.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地区支出0.00
  十八、自然资源海洋气象等支出0.00
  十九、住房保障支出25.31
  二十、粮油物资储备支出0.00
  二十一、国有资本经营预算支出0.00
  二十二、灾害防治及应急管理支出0.00

- 5 -

收入支出
项目预算项目预算
  二十三、其他支出0.00
本年收入合计807.70本年支出合计807.70
四、上级补助收入0.00二十四、对附属单位补助支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00二十五、上缴上级支出0.00
六、用事业基金弥补收支差额0.00二十六、结转下年0.00
收入总计807.70支出总计807.70

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表2

单位:万元

功能分类科目                                                     合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入                                                     上级补 助收入附属单                                                    位上缴                                                    收入用事业                                                    基金弥                                                    补收支                                                    差额
                                                     科目编码                                                     科目名称一般公共预 算政府性基金 预算国有资本经 营预算                                                     教育收费其他专户 收入拨款事业收 入经营收 入其他收 入



 合计807.70807.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出25.3125.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出25.3125.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210203购房补贴25.3125.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出606.84606.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21002公立医院496.08496.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100201综合医院496.08496.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗37.7637.760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗30.3130.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助6.196.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗 支出1.261.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21013医疗救助3.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101302疾病应急救助3.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出70.0070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2109999其他卫生健康支出70.0070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出175.55175.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20808抚恤0.660.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080801死亡抚恤0.660.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出174.89174.890.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出116.59116.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
功能分类科目                                                     合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入                                                     上级补 助收入附属单                                                    位上缴                                                    收入用事业                                                    基金弥                                                    补收支                                                    差额
                                                     科目编码                                                     科目名称一般公共预 算政府性基金 预算国有资本经 营预算                                                     教育收费其他专户 收入拨款事业收 入经营收 入其他收 入



2080506机关事业单位职业年金 缴费支出58.3058.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

注:“无”。

支出总体情况表

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表3

单位:万元

功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支 出对附属单位补助 支出上缴上级支出结转下年
科目编码科目名称
 合计807.70734.7073.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出175.55175.550.000.000.000.000.00
20808抚恤0.660.660.000.000.000.000.00
2080801死亡抚恤0.660.660.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出174.89174.890.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出116.59116.590.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴 费支出58.3058.300.000.000.000.000.00
210卫生健康支出606.84533.8473.000.000.000.000.00
21002公立医院496.08496.080.000.000.000.000.00
2100201综合医院496.08496.080.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗37.7637.760.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗30.3130.310.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助6.196.190.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支 出1.261.260.000.000.000.000.00
21013医疗救助3.000.003.000.000.000.000.00
2101302疾病应急救助3.000.003.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出70.000.0070.000.000.000.000.00
2109999其他卫生健康支出70.000.0070.000.000.000.000.00
221住房保障支出25.3125.310.000.000.000.000.00
22102住房改革支出25.3125.310.000.000.000.000.00
2210203购房补贴25.3125.310.000.000.000.000.00

注:“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表4

单位:万元

收入支出
项目预算项目预算
一、一般公共预算807.70一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算0.00二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算0.00三、国防支出0.00
  四、公共安全支出0.00
  五、教育支出0.00
  六、科学技术支出0.00
  七、文化旅游体育与传媒支出0.00
  八、社会保障和就业支出175.55
  九、卫生健康支出606.84
  十、节能环保支出0.00
  十一、城乡社区支出0.00
  十二、农林水支出0.00
  十三、交通运输支出0.00
  十四、资源勘探工业信息等支出0.00
  十五、商业服务业等支出0.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地区支出0.00
  十八、自然资源海洋气象等支出0.00
  十九、住房保障支出25.31
  二十、粮油物资储备支出0.00
  二十一、国有资本经营预算支出0.00
  二十二、灾害防治及应急管理支出0.00
  二十三、其他支出0.00
本年收入合计807.70本年支出合计807.70
收入支出
项目预算项目预算
  二十四、结转下年0.00
收入总计807.70支出总计807.70

注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表5

单位:万元

功能科目名称一般公共预算支出
小计其中:基本支出项目支出
合计807.70734.7073.00
[208]社会保障和就业支出175.55175.550.00
[20805]行政事业单位养老支出174.89174.890.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出116.59116.590.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出58.3058.300.00
[20808]抚恤0.660.660.00
[2080801]死亡抚恤0.660.660.00
[210]卫生健康支出606.84533.8473.00
[21002]公立医院496.08496.080.00
[2100201]综合医院496.08496.080.00
[21011]行政事业单位医疗37.7637.760.00
[2101102]事业单位医疗30.3130.310.00
[2101103]公务员医疗补助6.196.190.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出1.261.260.00
[21013]医疗救助3.000.003.00
[2101302]疾病应急救助3.000.003.00
[21099]其他卫生健康支出70.000.0070.00
[2109999]其他卫生健康支出70.000.0070.00
[221]住房保障支出25.3125.310.00
[22102]住房改革支出25.3125.310.00
[2210203]购房补贴25.3125.310.00

注:“无”。

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表6

单位:万元

部门预算支出经济科目预算
合计734.70
[301]工资福利支出734.04
[30101]基本工资465.89
[30102]津贴补贴25.31
[30103]奖金12.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费116.59
[30109]职业年金缴费58.30
[30110]职工基本医疗保险缴费30.31
[30111]公务员医疗补助缴费6.19
[30112]其他社会保障缴费1.26
[30199]其他工资福利支出18.19
[303]对个人和家庭的补助0.66
[30304]抚恤金0.66

注:“无”。

- 13 -

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表7

单位:万元

部门预算支出经济科目预算
合计73.00
[301]工资福利支出0.00
[30101]基本工资0.00
[30102]津贴补贴0.00
[30107]绩效工资0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费0.00
[30109]职业年金缴费0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费0.00
[30111]公务员医疗补助缴费0.00
[30112]其他社会保障缴费0.00
[30199]其他工资福利支出0.00
[302]商品和服务支出73.00
[30218]专用材料费73.00
[303]对个人和家庭的补助0.00
[30304]抚恤金0.00

注:“无”。

- 14 -

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表8

单位:万元

项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
行政经费0.000.000.000.00
“三公”经费0.000.000.000.00
其中:(一)因公出国(境)支出0.000.000.000.00
(二)公务用车购置及运行维护支出0.000.000.000.00
1.公务用车购置费0.000.000.000.00
2.公务用车运行维护费0.000.000.000.00
(三)公务接待费支出0.000.000.000.00

注:本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表9

单位:万元

功能分类科目政府性基金预算支出
科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出
 合计0.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.00
2210203购房补贴0.000.000.00
210卫生健康支出0.000.000.00
21002公立医院0.000.000.00
2100201综合医院0.000.000.00
21011行政事业单位医疗0.000.000.00
2101102事业单位医疗0.000.000.00
2101103公务员医疗补助0.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出0.000.000.00
21013医疗救助0.000.000.00
2101302疾病应急救助0.000.000.00
21099其他卫生健康支出0.000.000.00
2109999其他卫生健康支出0.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.00
20808抚恤0.000.000.00
2080801死亡抚恤0.000.000.00
20805行政事业单位养老支出0.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.00

注:本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表10

单位:万元

功能分类科目国有资本经营预算支出
科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出
 合计0.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.00
2210203购房补贴0.000.000.00
210卫生健康支出0.000.000.00
21002公立医院0.000.000.00
2100201综合医院0.000.000.00
21011行政事业单位医疗0.000.000.00
2101102事业单位医疗0.000.000.00
2101103公务员医疗补助0.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出0.000.000.00
21013医疗救助0.000.000.00
2101302疾病应急救助0.000.000.00
21099其他卫生健康支出0.000.000.00
2109999其他卫生健康支出0.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.00
20808抚恤0.000.000.00
2080801死亡抚恤0.000.000.00
20805行政事业单位养老支出0.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.00

注:本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表11

单位:万元

支出项目类别(资金使用 单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

合计734.70734.70734.700.000.000.000.00
阳江市阳东区人民医院734.70734.70734.700.000.000.000.00
工资和福利支出734.04734.04734.040.000.000.000.00
对个人和家庭的补助0.660.660.660.000.000.000.00

注:“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:阳江市阳东区人民医院

表12

单位:万元

支出项目类别(资金使用单 位)                                                     总计财政拨款财政专 户拨款其他资 金                                                     绩效目标
合计一般公共预 算政府性基金 预算国有资本经 营预算


合计73.0073.0073.000.000.000.000.00 
阳江市阳东区人民医院73.0073.0073.000.000.000.000.00 
疾病应急救助项目经费 预算3.003.003.000.000.000.000.00 
副科级以上干部体检项 目经费预算70.0070.0070.000.000.000.000.00 

注:“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算807.7万元,比上年增加253.19万元, 增长45.66%,主要原因是增加东城镇卫生院在编人员工资及各项 社保费用;支出预算807.7万元, 比上年增加253.19万元,增长 45.66%,主要原因是增加东城镇卫生院在编人员工资及各项社保

费用。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加 0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是2024年度财政 对本单位暂无该项预算安排。其中:因公出国(境)费0万元,比 上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是2024 年度财政对本单位暂无该项预算安排;公务用车购置及运行维护 费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运 行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长-- (基数为0,不可比),主要原因是2024年度财政对本单位暂无该 项预算安排;公务接待费0万元, 比上年增加0万元,增长--(基 数为0,不可比),主要原因是2024年度财政对本单位暂无该项预

算安排。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加 0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是本部门为非参 照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行

经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0

万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日,本部门固定资产金额37220.49万元, 分布构成情况为:房屋59192.42平方米,车辆11辆,单价在100万 元以上的设备34台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是2024

年度财政对本单位暂无该项预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目预算数(单位:万元)绩效目标
0

注:本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四 、其他 收入 : 指 除上述“ 财政拨款 收入 ” 、 “ 事业 收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存

款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公) 单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费

用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对

应的预算资金。

十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政 拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中: 因公出国(境)费用反映公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置 税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费

用。

就医指南
门诊就诊流程出入院流程楼层分布